365beat网址_365速发国际购彩中心_365bet手机投注网址食品药品监督管理局2018年部门决算公开说明-甘南藏族自治州市场监督管理局 365beat网址_365速发国际购彩中心_365bet手机投注网址

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        发布时间:2019-09-29 16:53:46  点击:[] 编辑:

             一、部门概况

            (一)职能职责 365beat网址_365速发国际购彩中心_365bet手机投注网址食品药品监督管理局是主管食品药品质量安全工作的政府监管部门,主要职责是:依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》《食品安全法实施条例》《药品管理法实施条例》《医疗器械监督管理条例》对辖区内食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的生产、流通、使用及消费各环节的质量安全进行监督管理。

            (二)机构设置  365beat网址_365速发国际购彩中心_365bet手机投注网址食品药品监督管理局属正县级建制单位,下设食品稽查局、药品稽查局、食品检验检测中心、药品检验检测中心4个县处级事业单位,均为财务独立核算单位。截至2018年底局本级人员编制共34人,其中行政21人(包括工勤人员4个),参照公务员管理9人;实际在职人员38人,2018年新调入人员1人,离退休人员共5人,。

            二、部门决算执行情况

           (一)收入支出决算总表

           (二)收入决算表

           (三)支出决算表

           (四)财政拨款收入支出决算总表

            (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

           (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 我单位无政府基金收入,也无相应支出,故表8为空表。

        三、部门决算情况说明

           (一)收入支出决算总体情况说明  本部门2018年度收入总计762.48万元,其中财政拨款收入762.46万元,其他收入0.01万元(为专户的利息收入),支出总计762.48万元,其中:基本支出675.82万元,项目支出86.66万元。

           (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明  本部门2018年度财政拨款收入762.46万元,上年度专项结转0万元,2018年度财政拨款支出总计762.46万元,其中:医疗卫生与计划生育支出753.49万元,社会保障和就业支出8.96万元。

           (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出675.8万元,其中:人员经费448.31万元(工资福利支出400.08万元对个人和家庭的补助支出48.22万元),公用经费227.49万元。

            四、“三公”经费情况说明

          (一)“三公”经费支出总额情况  2018年度本部门三公经费总计24.43万元。“三公”经费支出情况(单位万元):


        2017年

        2018年

        增减数

        增减比

        公务用车运行维护费

        25.44

        23.49

        -1.95

        -7.66%

        公务接待费

        2.31

        0.94

        -1.37

        -59.3%

        因公出国(出境)费用

        0

        0



         

           (二)“三公”经费分项支出情况   2018年度本部门三公经费总计24.43万元,其中:公务用车运行经费2.49万元,公务接待费0.94万元。

           (三)“三公”经费实物量情况   公务用车运行费较上年减少的原因是,2018年在去年基础上压缩出差次数,减少公务用车量,所以2018年我局的公务用车运行费较上年减少。2018年年底我局公务用车保有量为6辆。

        我局的公务接待费较上年减少了13700元,原因是加大力度减少接待费,在接待方面减少用餐量及降低用餐档次,所以我局接待费较上年减少较多。

            五、其他需要说明的事项

           (一)机关运行经费情况说明

        2018年本部门机关运行经费支出227.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、其他交通费费、会议费等。较2017年127.59万元增加了99.9万元,增长原因是单位办公楼亮化及维修增加。

        (二)国有资产占用情况说明   2018年年末单位资产总计678.19万元,其中:流动资产17.08万元,固定资产661.1万元。

        流动资产中银行存款6.6万元,其他应收款661.1万元,其他应收款10.45万元(为各类往来业务账)。本年固定产661.1万元,比上年度减少87.1万元,为报废核减的固定资产。

          (三)政府采购支出情况说明2018年度本部门政府采购总计120.67万元,其中货物38.86万元;工程73.80万元;购买服务8万元。

            六、专业名词解释

           (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

           (二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

           (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

           (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

           (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

           (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

           (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

           (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

           (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

           (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

           (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

           

            附件: 1.收入支出决算表

            2.收入决算表

            3.支出决算表

            4.财政拨款收入支出决算表

            5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

            6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  7.三公经费公开表






        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















        公开07表
        部门:DWMC









        金额单位:万元
        预算数决算数
        合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
        小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
        123456789101112
        8
        6
        6224.43
        23.49
        23.490.94
        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


         

         

         

         


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