365beat网址_365速发国际购彩中心_365bet手机投注网址质量技术监督局2018年部门决算公开说明-甘南藏族自治州市场监督管理局 365beat网址_365速发国际购彩中心_365bet手机投注网址

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        发布时间:2019-09-29 16:59:19  点击:[] 编辑:

        一、部门概况

        (一)职能职责

        1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策。

        2、负责拟订质量技术监督的地方性法规、规章和规范性文件;负责执法监督,行政复议以及对行政许可行为的监督。

        3、管理和指导全州质量工作。

        4、负责全州质量监督工作。

        5、负责统一管理认证工作。

        6、承担工业产品生产许可证管理职责,承担全州食品相关产品生产、加工环节的质量安全监督管理责任。

        7、统一管理全州标准化工作。

        8、统一管理全州计量工作。

        9、负责对全州特种设备实施质量监督与安全监察。

        10、负责全州地理标志产品保护工作的申报、初审、登记、监督工作。

        11、组织开展产品质量安全专项整治活动,依法查处产品质量、计量、标准化、特种设备、认证认可等方面的违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。组织协调有关产品质量安全专项“打假”活动。

        12、承担365beat网址_365速发国际购彩中心_365bet手机投注网址质量发展领导小组办公室的日常工作。

        13、承办州委、州政府和省质监局交办的其他事项。

        (二)机构设置

        365beat网址_365速发国际购彩中心_365bet手机投注网址质量技术监督局核定编制21名,(包括纤维检验所编制3名),其中行政编制12名,军转编制1名,事业编制8名。现实有人数22名:行政在职人员17名,事业在职人员4名,军转干1名;退休人员13名,遗属人员1名,招聘人员3名。

        二、部门决算执行情况

        (一)收入支出决算总体情况说明  本部门2018年度收入总计398.23万元,其中财政拨款收入357.64万元,其他收入0.03万元(为基本户的利息收入),上年财政结转3.78万元,支出总计398.23万元,其中:基本支出357.03万元,项目支出41.2万元。

        (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明  本部门2018年度财政拨款收入357.64万元,上年财政拨款结转3.78万元, 2018年度财政拨款支出总计361.43万元,其中:一般公共服务支出324.19万元,社会保障和就业支出37.24万元。

         

         

         

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算表

        本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出361.43万元,其中:基本支出320.23万元,项目支出41.2万元。

        四)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出320.23万元,其中:人员经费270.62万元(工资福利支出212.76万元,对个人和家庭的补助支57.86万元),公用经费49.6万元。

        五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         1、“三公”经费支出总额情况  2018年度本部门三公经费总计4.62万元。“三公”经费支出情况(单位万元):


        2017年

        2018年

        增减数

        增减比

        公务用车运行维护费

        6

        4.36

        -1.64

        -27.33%

        公务接待费

        0.24

        0.26

        0.02

        8%

        因公出国(出境)费用

        0

        0



         

         2、“三公”经费分项支出情况   2018年度本部门三公经费总计4.62万元,其中:公务用车运行经费4.36万元,公务接待费0.26万元。

             3、“三公”经费实物量情况   2018年年底我单位保有3辆公务用车,公务用车运行费较上年减少了16400元,的原因是2018年严格按照公务用车运行要求,减少用车量,控制车辆燃油和维修,所以2018年我局的公务用车运行费较上年减少。2018年我局公务用车保有量3辆。

        我局的公务接待费较上年增加了200元,公务接待方面未做到减少,原因是接待批次30次,虽然较去年批次减少,但是接待人数较多,用餐量有所增加,但在用餐质量上有所较低,所以我局接待费较上年稍有增加。

        (六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        2018年度我单位无政府性基金预算财政收入支出

        三、其他需要说明的事项

        (一)无其他需要说明的事项

        (二)机关运行经费情况说明

        2018年本部门机关运行经费支出49.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、其他交通费费、会议费等。机关运行经费较2017年的68.07万元减少18.46万元,减少37.21%,主要原因是缩减本年度各项支出。

        (三)国有资产占用情况说明

          2018年年末单位资产总计273.17万元,其中:流动资产24.74万元,固定资产247.55万元。流动资产中银行存款8.94万元,其他应收款15.78万元。本年固定资产247.55万元,比上年度增加1.65万元,为购买的办公设备。                      

        (四)政府采购支出情况说明

        政府采购支出情况说明2018年度本部门政府采购总计23.33万元户,其中货物12.8万元;工程6.46万元;购买服务4.07万元。

        四、专业名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

            (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

           (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

           (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

           (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

           (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

           (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

           (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

           (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

           (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


             附件:  1.收入支出决算表

              2.收入决算表

              3.支出决算表

              4.财政拨款收入支出决算表

              5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

              6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                    7.三公经费公开表


        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















        公开07表

        部门:DWMC











        金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12



        6.24


        6

        0.24

        4.62


        4.36


        4.36

        0.26

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


         


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